본문바로가기주메뉴 바로가기

뉴스/소식

생생정보

여행/문화

경기도안내

알기쉬운 2017 경기도 결산정보

1. 결산개요

가. 세입․세출 결산총괄

  • 2017회계연도 일반회계 및 특별회계(기타특별회계, 지방직영공기업특별회계)의 총 예산규모는 23,361,762백만원이며, 세입결산액은 24,225,791백만원, 세출결산액은 21,668,358백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,557,433백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 1,101,191백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,456,242백만원임

나. 회계별 결산내역

1) 일반회계

  • 2017회계연도 일반회계의 예산현액은 20,495,570백만원이며, 세입결산액은 21,266,957백만원, 세출결산액은 19,245,319백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 2,021,638백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 1,022,241백만원을 제외한 순세계잉여금은 999,397백만원임

2) 지방직영공기업특별회계(3개 회계 설치․운용)

  • 설치․운용 중인 판교테크노밸리조성 등 3개 지방직영공기업특별회계의 예산현액은 399,070백만원이며, 세입결산액은 401,160백만원, 세출결산액은 201,490백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 199,670백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 430백만원을 제외한 순세계잉여금은 199,240백만원임

3) 기타특별회계(10개 회계 설치․운용)

  • 설치․운영 중인 의료급여기금 등 10개 기타특별회계의 예산현액은 2,467,122백만원이며, 세입결산액은 2,557,674백만원, 세출결산액은 2,221,549백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액의 차액인 잉여금은 336,125백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 78,520백만원을 제외한 순세계잉여금은 257,605백만원임

2. 세입․세출 결산현황

가. 세입․세출 총괄

(단위 : 원)

2017년 세입·세출 총괄(일반회계, 특별회계별 예산현액및 결산액, 잉여금 안내)
구분 일반회계 특별회계
소계 지방직영공기업 기타특별
예산현액 23,361,762,273,824 20,495,570,641,237 2,866,191,632,587 399,069,839,587 2,467,121,793,000
결산액 세입결산(a) 24,225,791,222,511 21,266,956,708,380 2,958,834,514,131 401,160,412,870 2,557,674,101,261
세출결산(b) 21,668,358,530,157 19,245,319,155,112 2,423,039,375,045 201,490,727,254 2,221,548,647,791
잉여금 소계(a-b) 2,557,432,692,354 2,021,637,553,268 535,795,139,086 199,669,685,616 336,125,453,470
명 시 이 월 174,892,945,768 123,589,467,188 51,303,478,580 51,303,478,580
사 고 이 월 21,860,298,488 20,516,988,583 1,343,309,905 430,339,895 912,970,010
계속비이월 900,893,185,984 875,178,492,704 25,714,693,280  - 25,714,693,280
보조금사용잔액 3,544,592,535 2,956,019,245 588,573,290  - 588,573,290
순세계잉여금 1,456,241,669,579 999,396,585,548 456,845,084,031 199,239,345,721 257,605,738,310

나. 회계별․기능별․성질별

1) 일반회계

(단위 : 원)

2017년 일반회계 구분별 세입과 세출의 결산액과 비율(%) 안내
세 입 세 출
예산과목 결산액 비율 예산과목 결산액 비율
합 계 21,266,956,708,380 100.00

합 계 19,245,319,155,112 100.00
일반공공행정 4,731,530,621,602 24.59
지방세수입 11,053,203,057,470 51.97
공공질서 및 안전 914,686,236,830 4.75
지방세 11,053,203,057,470 51.97
교 육 2,636,795,139,930 13.70
보통세 8,943,743,481,250 42.05
문화 및 관광 483,768,291,700 2.51
목적세 2,129,463,776,210 10.01
환경보호 746,835,533,300 3.88
지난년도 수입 Δ20,004,199,990 Δ0.09
사회복지 6,129,745,714,690 31.85
세외수입 506,186,519,995 2.38
보 건 359,868,006,870 1.87
경상적 세외수입 82,126,991,586 0.38
농림해양수산 668,945,340,174 3.48
재산임대수입 8,620,053,100 0.04
산업․중소기업 239,412,110,201 1.24
사용료수입 15,589,418,580 0.07
수송 및 교통 1,132,358,612,020 5.88
수수료수입 8,579,320,780 0.04
국토 및 지역개발 779,348,618,550 4.05
사업수입 1,245,017,790 0.01
과학기술 51,559,284,640 0.27
징수교부금수입 22,168,110,650 0.10
예비비
이자수입 25,925,070,686 0.12
기 타 370,465,644,605 1.93
임시적세외수입 424,059,528,409 2.00

합 계 19,245,319,155,112 100.00
재산매각수입 1,780,232,710 0.01
인건비 260,536,814,332 1.35
부담금 319,363,795,180 1.50
과징금및과태료등 3,791,542,984 0.02
물건비 198,147,267,673 1.03
기 타 수 입 94,946,956,188 0.45
지난년도 수입 4,177,001,347 0.02
경상이전 11,982,166,262,907 62.26
지방교부세 165,224,582,410 0.78
자본지출 2,569,739,478,390 13.35
보조금 6,775,829,643,500 31.86
내부거래 4,210,538,296,360 21.88
보존수입등및내부거래 2,766,512,905,005 13.01
보전수입등 2,105,548,399,775 9.90
예비비 및 기타 24,191,035,450 0.13
내부거래 660,964,505,230 3.11

2) 특별회계

(단위 : 원)

2017년 특별회계의 회계별 세입결산액과 세출결산액 안내
회 계 명 세입결산액 세출결산액
합 계 2,958,834,514,131 2,423,039,375,045
지방직영
공기업
특별회계
소 계 401,160,412,870 201,490,727,254
판교테크노밸리조성사업 224,454,850,010 55,731,139,772
한류월드조성사업 150,553,710,231 120,443,424,300
고덕국제화계획지구조성사업 26,151,852,629 25,316,163,182
기타
특별회계
소 계 2,557,674,101,261 2,221,548,647,791
의료급여기금 1,054,881,282,189 1,044,834,852,690
팔당호관리 5,363,093,430 3,978,962,240
학교용지부담금 235,634,001,500 145,186,713,090
광역교통시설 247,542,747,203 140,543,475,680
임진강유역댐주변정비 281,435,280 - 
도시재정비촉진 16,835,279,760 7,774,000,000
공유재산관리 28,536,493,235 1,137,089,550
지역균형발전 67,405,850,540 67,087,252,000
소방안전 895,193,137,304 811,006,302,541
도시재생 6,000,780,820

3. 기금결산보고서

(단위 : 원)

2017년 기금결산보고서 구분, 종류별, 2017년 증감액 2017년 말 현재액
구분 전년도말
현재액
(A)
2017년 증감액 2017년말
현 재 액
(C=A+B)
종류별 조 성 액
(a)
사 용 액
(b)
증 감
(B=a-b)
계 (총 21개 24종) 2,505,204,377,304 3,738,157,403,070 1,639,998,264,398 2,098,159,138,672 4,603,363,515,976
남북교류협력기금 12,683,850,492 2,108,164,730 2,146,947,970 Δ38,783,240 12,645,067,252
지방채상환재원적립기금 4,280,838,900 494,665,206,520 458,763,959,030 35,901,247,490 40,182,086,390
중소기업
육성기금
창업및경쟁력강화 110,718,196,499 140,973,111,216 88,638,383,720 52,334,727,496 163,052,923,995
운전자금 147,451,738,696 124,047,631,841 130,862,231,430 Δ6,814,599,589 140,637,139,107
노동복지기금 10,040,508,800 117,331,210 125,000,000 Δ7,668,790 10,032,840,010
체육진흥기금 48,194,905,730 805,399,710 1,250,000,000 Δ444,600,290 47,750,305,440
농업발전기금 26,905,174,293 59,272,717,210 53,270,628,430 6,002,088,780 32,907,263,073
농촌지도자육성기금 7,840,791,184 48,193,860 152,000,000 Δ103,806,140 7,736,985,044
재해구호기금 175,059,724,537 33,825,763,100 469,065,570 33,356,697,530 208,416,422,067
사회복지
기 금
자활지원사업 7,752,977,243 432,334,436 315,000,000 117,334,436 7,870,311,679
노인복지사업 10,065,655,615 96,307,000 150,000,000 Δ53,693,000 10,011,962,615
장애인복지사업 10,087,696,170 58,084,055 58,084,055 10,145,780,225
식품진흥기금 28,594,705,535 12,492,110,031 10,048,269,360 2,443,840,671 31,038,546,206
환경보전기금 19,182,079,730 630,272,924 2,044,080,080 Δ1,413,807,156 17,768,272,574
성평등기금 12,846,368,649 558,337,380 500,880,000 57,457,380 12,903,826,029
청소년육성기금 20,103,840,646 328,668,600 419,272,000 Δ90,603,400 20,013,237,246
재난관리기금 408,557,451,185 68,551,313,168 20,860,982,760 47,690,330,408 456,247,781,593
통합관리기금 9,670,305,760 117,242,790 117,242,790 9,787,548,550
도시주거환경정비기금 12,952,243,020 10,181,009,930 2,660,150,200 7,520,859,730 20,473,102,750
신청사건립기금 72,646,762,980 382,668,340 13,600,000,000 Δ13,217,331,660 59,429,431,320
주거복지기금 2,015,561,640 3,020,872,810 400,000,000 2,620,872,810 4,636,434,450
지역개발기금 1,347,553,000,000 2,779,477,302,847 853,321,413,848 1,926,155,888,999 3,273,708,888,999
사회적경제기금 2,005,778,080 2,005,778,080 2,005,778,080
과학기술진흥기금 3,961,581,282 3,961,581,282 3,961,581,282

4. 재무제표(발생주의 복식부기 결산총괄)

  • 2017회계연도 재정상태는 전년 대비 순자산이 1,766,296백만원(5.7%) 증가하였으며, 재정운영결과는 전년대비 297,328백만원(16.1%) 감소하였음
  • 2017회계연도 자산대비 부채비율은 10.4%로 전년대비 2.2%감소하였으며, 부채규모 또한 전년대비 14.7% 감소하였고, 자산규모는 전년대비 3.1% 증가하였음
  • 자산의 경우 도 및 시․군, 지방공사 등에서 경기도 지역개발기금의 차입과 예수를 줄여가고, 차입원금의 조기 상환에 따라 지역개발기금의 보유자금이 증가하고, 전년도에 이어 유동자금의 토지시장 유입과 아파트 입주 물량 증가에 따라 취득세의 초과세입 등 유동자산이 전년대비 556,041백만원(8.1%) 증가하였음
  • 부채의 경우 2016년 처음으로 자동차 등록 등에 의무적으로 매입하는 지역개발채권 매입의무의 한시적 면제‧감면 조례 개정으로 전년 대비 7,320억원(78.4%) 큰 폭 감소하였으나, 조례 개정 시행 2년차인 2017년 말에는 전년 대비 1,332억원(65.9%) 증가하였으며 학교용지 부담금 및 지방교육재정교부금, 시․군 조정교부금의 법정전출금 미지급금은 전년 대비 3,294억원(44.2%) 감소한 것으로 집계되었음
  • 아래 <표>와 같이 2017회계연도 경기도의 재정상태 및 재정운영 결과는 전년대비 증가 추이로 양호해진 것으로 집계됨

<표> 2017회계연도 경기도 재무제표(요약)

(단위 : 백만원)

2017회계연도 경기도 재무제표(요약)
구분 재정상태 재정운영
총자산 총부채 순자산 총비용 총수익 재정운영결과*
2017년 36,570,114 3,796,517 32,773,597 18,984,493 20,529,144 (1,544,651)
2016년 35,456,520 4,449,219 31,007,301 17,574,468 19,416,447 (1,841,979)
전년
대비
증감
금액 1,113,594 Δ652,702 1,766,296 1,410,025 1,112,697 Δ297,328
비율 3.1 Δ14.7 5.7 8.0 5.7 Δ16.1
*지방자치단체의 재정운영결과는 총비용에서 총수익을 차감 후 재정집행의 최종결과를 표시하는 것으로 성과판단의 지수는 아님. 재정운영결과가 음수(-)인 경우에는 총비용이 총수익보다 적음을 의미하며, 양수(+)인 경우에는 총비용이 총수익을 초과함을 표시하는 것임

5. 성과보고서

성과지표 달성현황

(단위 : 백만원)

성과지표 달성현황 대상실국, 성과목표(전략 목표수, 정책사업목표(개수, 지표수), 성과 달성도[개수](초가달성 130%이상, 달성 100~130%, 미달성 100%미만), 달성도(%)
대상
실ㆍ국
성 과 목 표 달성도
(%)
전 략
목표수
정책사업목표 성과 달성도(개수)
개수 지표수 초과달성
(130%이상)
달성
(100~130%이상)
미달성
(100미만)
31 31 392 685 80 553 52 92

가. 2017년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 예산의 이용·전용·이체조서

4. 예비비 지출

5. 채무부담행위

6. 기타특별회계 세입·세출결산

나. 기금결산보고서

1. 기금결산 총괄설명

2. 기금 수입·지출결산

3. 기금운용계획변경내용 명세서

다. 성과보고서

1. 성과보고서 Ⅰ

2. 성과보고서 Ⅱ

라. 2017년 세입‧세출결산 첨부서류(24종)

1. 결산수지상황 총괄

2. 총수입 및 지출액 증명

3. 전년대비 세입세출결산 현황

4. 재원별‧경제성질별 결산액

5. 세입금 결손처분 현황

6. 세입금 다음연도 이월액 현황

7. 세입금 환급 현황

8. 기능별·성질별 결산현황

9. 세출예산 집행잔액 현황

10. 보조금 집행현황 및 반납명세서

11. 주요사업 추진현황

12. 세입·세출외현금 현재액

13. 지방채 발행 보고서

14. 보증채무 현재액

15. 계속비 결산명세서

16. 다음연도 이월사업비 현황

17. 수입대체경비 사용명세서

18. 공유재산증감 및 현재액보고서

19. 물품증감 및 현재액보고서

20. 지방공기업에 대한 출자‧출연보고서

21. 지방자치단체 출자‧출연기관에 대한 출자‧출연보고서

22. 지방세 지출보고서

23. 성인지결산서

24. 지역통합 재정통계 보고서