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2016 결산서 2016 결산서 성과보고서 1권 2016 결산서 성과보고서 2권 2016 결산서 첨부파일



가. 세입․세출 결산총괄

  • 2016회계연도 일반회계 및 각종 특별회계(기타특별회계 및 공기업특별회계)의 총 예산규모는 23,553,702백만원이며, 세입결산액은 24,712,188백만원, 세출결산액은 20,194,100백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액 간의 차인잔액인 잉여금은 4,518,088 백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 906,961백만원을 제외한 순세계잉여금은 3,611,127백만원임

 

나. 회계별 결산내역

1. 일반회계

  • 2016회계연도 일반회계의 예산현액은 18,780,900백만원이며, 세입결산액은 19,717,444백만원, 세출결산액은 17,642,777백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액 간의 차인잔액인 잉여금은 2,074,667 백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 886,491백만원을 제외한 순세계잉여금은 1,188,176백만원임

2. 공기업특별회계(4개 회계)

  • 설치․운영 중인 지역개발기금 등 4개 공기업특별회계의 예산현액은 3,314,969백만원이며, 세입결산액은 3,361,577백만원, 세출결산액은 1,132,823백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액 간의 차인잔액인 잉여금은 2,228,754백만원이며, 잉여금 중 이월사업비 4,173백만원을 제외한 순세계잉여금은 2,224,581백만원임

3. 기타특별회계(8개 회계)

  • 설치․운영 중인 의료급여기금 등 7개 기타특별회계의 예산현액은 1,457,833백만원이며, 세입결산액은 1,633,167백만원, 세출결산액은 1,418,500백만원임
  • 세입결산액과 세출결산액 간의 차인잔액인 잉여금은 214,667백만원이며, 잉여금 중 이월사업비와 국고보조금 사용잔액 16,297백만원을 제외한 순세계잉여금은 198,370백만원임

 

다. 세입․세출 결산현황

1. 세입․세출 총괄

(단위 : 원)

2015년 세입·세출 총괄(일반회계, 특별회계별 예산현액및 결산액, 잉여금 안내)
구분 일반회계 특별회계
소계 공기업 기타
예산현액 23,553,701,822,921 18,780,900,100,970 4,772,801,721,951 3,314,968,443,951 1,457,833,278,000
결산액 세입결산(a) 24,712,187,650,389 19,717,444,273,043 4,994,743,377,346 3,361,576,416,876 1,633,166,960,470
세출결산(b) 20,194,099,622,654 17,642,776,858,194 2,551,322,764,460 1,132,822,935,040 1,418,499,829,420
잉여금 소계(a-b) 4,518,088,027,735 2,074,667,414,849 2,443,420,612,886 2,228,753,481,836 214,667,131,050
명 시 이 월 156,045,193,870 140,367,941,870 15,677,252,000 - 15,677,252,000
사 고 이 월 41,434,992,634 37,262,223,047 4,172,769,587 4,172,769,587 -
계속비이월 703,700,722,320 703,700,722,320  -  - -
보조금사용잔액 5,780,122,927 5,160,280,137 619,842,790  - 619,842,790
순세계잉여금 3,611,126,995,984 1,188,176,247,475 2,422,950,748,509 2,224,580,712,249 198,370,036,260

2. 회계별/기능별/성질별

2-1. 일반회계

(단위 : 원)

2015년 일반회계 구분별 세입과 세출의 결산액과 비율(%) 안내
세 입 세 출
예산과목 결산액 비율 예산과목 결산액 비율
합 계 19,717,444,273,043 100 합 계 17,642,776,858,194 100
지방세수입 10,299,364,275,330 52.23
일반공공행정 4,295,004,035,928 24.34
공공질서 및 안전 382,407,603,787 2.17
    지방세 10,299,364,275,330 52.23
교 육 2,526,336,216,770 14.32
    보통세 8,269,451,641,720 41.94
문화 및 관광 387,169,413,710 2.19
목적세 2,056,943,805,800 10.43
환경보호 640,426,272,000 3.63
지난년도수입 △27,031,172,190 △0.14
사회복지 5,688,774,285,010 32.24
세외수입 593,093,912,456 3.01
보 건 280,629,652,507 1.59
경상적세외수입 96,212,461,418 0.49
농림해양수산 545,329,992,602 3.09
재산임대수입 8,265,861,122 0.04
산업∙중소기업 196,832,220,350 1.12
사용료수입 15,427,334,986 0.08
수송 및 교통 1,065,846,379,190 6.04
수수료수입 7,614,346,880 0.04
국토및지역개발 712,788,059,459 4.04
사업수입 1,425,948,300 0.01
과학기술 44,969,761,560 0.25
징수교부금수입 22,791,950,340 0.12
기 타 876,262,965,321 4.97
이자수입 40,687,019,790 0.21
임시적세외수입 496,881,451,038 2.52 합 계 17,642,776,858,194 100
재산매각수입 33,620,718,790 0.17
인건비 659,201,785,920 3.74
부담금 361,937,779,520 1.84
물건비 303,234,800,145 1.72
과징금및과태료등 4,114,486,390 0.02
기 타 수 입 91,551,645,085 0.46
경상이전 10,798,354,943,420 61.21
지난년도수입 5,656,821,253 0.03
지방교부세 319,652,309,000 1.62
자본지출 2,360,569,608,789 13.38
보조금 6,223,017,608,700 31.56
융자 및 출자 1,200,000,000 0.01
보존수입등및내부거래 2,282,316,167,557 11.58
    보전수입등 1,689,427,905,447 8.57
내부거래 3,482,922,265,740 19.74
내부거래 592,888,262,110 3.01
예비비 및 기타 37,293,454,180 0.21
2-2. 특별회계

(단위 : 원)

2016년 특별회계의 회계별 세입결산액과 세출결산액 안내
회 계 명 세입결산액 세출결산액
합 계 4,994,743,377,346 2,551,322,764,460
공기업 특별 회계 소 계 3,361,576,416,876 1,132,822,935,040
지역개발기금 2,974,541,789,336 1,009,779,056,219
판교테크노밸리 227,004,212,106 23,890,028,100
한류월드조성사업 136,014,596,891 81,498,807,917
고덕국제화계획지구조성사업 24,015,818,543 17,655,042,804
기타 특별 회계 소 계 1,633,166,960,470 1,418,499,829,420
의료급여기금 956,299,262,810 949,783,145,660
팔당호관리 4,821,171,680 4,139,383,980
학교용지부담금 406,130,862,880 305,273,356,370
광역교통시설 192,169,243,880 116,570,208,410
임진강유역댐주변정비 1,331,551,540 1,054,000,000
도시재정비촉진 14,920,158,520 -
지역균형발전 57,494,709,160 41,679,735,000

라. 재무제표(발생주의 복식부기 결산총괄)

  • 2016회계연도 재정상태는 전년 대비 순자산이 2,111,423백만원(7.3%) 증가하였으며, 재정운영결과는 전년대비 203,305백만원(9.9%) 감소하였음
  • 2016회계연도 자산대비 부채비율은 12.6%로 전년대비 2.1%감소하였으며, 부채규모 또한 전년대비 10.9% 감소하고, 자산규모는 전년대비 4.6% 증가하였음
  • 자산의 경우 저금리에 따른 유동자금이 수도권 유망지역의건축물과 토지 투자로 이어지고, 공동주택의 입주물량 증가로 취득세 등 지방세 수입이 증가하여 유동자산이 1,249,651백만원(22.1%) 증가하였으며, 이는 현금및현금성자산 234,370백만원(5.9%)과 단기금융상품 1,106,393백만원(330.6%)의 증가에 의한 것임
  • 부채의 경우 자동차 등록 등에 의무적으로 매입하는 지역개발채권 매입의무의 한시적 면제․감면으로 전년 대비 732,030백만원(78.4%) 큰 폭 감소한 것으로 집계되었으며, 학교용지 부담금, MRG 손실보전 약정에 대한 청구금 등 법정경비 미지급금이 전년대비 128,295백만원(51.4%) 감소하였으며, 시․군 조정교부금 및 징수교부금, 교육청 교육재정부담금의 법정전출금은 전년대비 76,612백만원(14%) 증가하였음
※ 최소수입운영보장제[ 最少收入運營保障制, Minimum Revenue Guarantee ] : 민간자본이 투입된 사업의 수익이 예상보다 적을 경우, 그 적자분을 공공기관이 세금으로 보전해 주는 것으로 IMF 외환위기 직후 SOC사업(도로ㆍ철도 등 사회기반시설 건설)에 대한 민자 유치 활성화를 위해 1999년 도입되었으나, 정부 및 지방자치단체 재정의 손실 보전이 너무 커 2009년 폐지되었음

(단위 : 백만원)

2016회계연도 경기도 재무제표(요약)
구분 재정상태 재정운영
총자산 총부채 순자산 총비용 총수익 재정운영결과*
2016 35,456,520 4,449,219 31,007,301 17,574,468 19,416,447 (1,841,979)
2015 33,887,239 4,991,361 28,895,878 16,507,693 18,552,977 (2,045,284)
전년 대비 증감 금액 1,569,281 △542,142 2,111,423 1,066,775 863,470 △203,305
비율 (%) 4.6 △10.9 7.3 6.5 4.7 △9.9

* 지방자치단체의 재정운영결과는 총비용에서 총수익을 차감 후 재정집행의 최종결과를 표시하는 것으로 성과판단의 지수는 아닙니다. 재정운영결과가 음수(-)인 경우에는 총비용이 총수익보다 적음을 의미하며, 양수(+)인 경우에는 총비용이 총수익을 초과함을 표시하는 것입니다.

가. 2016년 세입세출결산서

1. 세입세출결산 총괄설명

2. 일반회계 세입·세출 결산

3. 예산의 이용·전용·이체조서

4. 예비비 지출

5. 채무부담행위

6. 기타특별회계 세입·세출결산

나. 2016년 세입·세출결산 첨부서류(26종)

1. 결산수지상황 총괄

2. 총수입 및 지출액 증명

3. 전년도 결산대비

4. 재원별·경제성질별 결산액

5. 세입·세출결산 회계별 규모(전년대비)

6. 세입금 결손처분 사유별 현황

7. 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

8. 세입금 과오납 현황

9. 기능별·성질별 결산현황

10. 세출예산 집행잔액 현황

11. 보조금 집행현황 및 반납명세서

12. 주요사업 추진현황

13. 세입·세출외 현금 현재액

14. 지방채 발행 보고서

15. 보증채무현재액

16. 계속비 결산명세서

17. 다음연도 이월사업비 현황

18. 수입대체경비 사용명세서

19. 기금결산보고서

20. 공유재산증감 및 현재액보고서

21. 물품증감 및 현재액보고서

22. 지방공기업에 대한 출자·출연보고서

23. 지방자치단체 출자‧출연기관에 대한 출자‧출연보고서

24. 지방세 지출보고서(실적기준)

25. 성인지결산서

26. 지역통합 재정통계 보고서

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